你好,如果交了稅,這里就會顯示
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數,是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數嗎?這點不太明白
增值稅一般納稅人的增值稅申報表主表,第27行,本期已繳稅額,是不是會自動顯示上月的數據?比如我現在申報1月份的增值稅,第27行就會是12月份的增值稅數據
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現更正6月份申報表,主表30行本月數填2萬還是3萬?
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數據(實際上個月已經繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應納稅額 填上33行一樣的數據呢
一般納稅人上個月增值稅都扣款完了 ,現在報1月份的增值稅申報表上面這樣顯示,3000多是1月份開票的稅額,還出來一個13231.09 這是什么數據啊
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費是不是需要匯算清繳調整到24年費用里面?怎么填報
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個一金公司承擔和個人承擔部分都由個人承擔,分錄怎么做呀
24年四季度報表有錯,怎么處理啊。能在年報更正嗎
現在4月份,2月個稅沒有申報,怎么補申報2月個稅?
應交稅費負數,要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個季只開了12萬的收入,但是以前的成本這個季過來了,成本做了70萬,這樣就萬了成本倒掛了,不是不不合規,應該怎么做好
機械租賃公司屬于租賃和服務業嗎
客戶是小規模,第一季度沒有開票,只有老板的工資,報表要怎么填?
老師,自建廠房項目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結轉為固定資產的時間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報表有變動,現在我是在年度報表里變為正確報表即可,還是需要再對24年季度報表做更正申報?
所以他是可以系統檢測到是否繳稅的對不對?然后自動顯示?
是的,系統自動檢測的
那按照你的說法,第27行和第30行是不是同樣的道理???第30行叫做本期繳納上期應納稅額,他是不是也是系統自動檢測的?沒有繳納就是沒有數據
你好,你看表格27=28+29+30,30行如果你交了系統會自動檢測帶出,28/29有的會自動帶出,最好自己填寫。28分次預繳表可直接填寫也可通過附表四填寫(適用于預繳多了,需要分次的情況),29填出口預繳的根據出口繳款書填寫。具體怎么填數據如何帶出,去國家稅務局下載填寫說明
沒有針對問題回答,你這回答讓我覺得你很不耐煩
自動檢測帶出,但是需要自己檢查
這么復雜的表格也不是一句話可以說清楚的