借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
工程施工企業,去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結轉(請的人工、機械遲遲不來入賬,現在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應該怎么結轉成本啊?也是暫估嗎?
老師,您好,我們去年有一張成本發票,對方先開的發票給我們,但我們沒付款,發票忘記入賬,這筆費用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發票今年還可以入賬嗎?要怎么做
3月份收到一張去年12月開給我們單位的成本票還是普票,這個還可以正常做進成本嗎?去年也沒有暫估,是今天老板才拿給我的,之前也沒提過有這幾張成本普票 分錄應該怎么做?
老師,我去年11月收到了一張代開的材料成本發票,是6萬多,我錯誤入成本60萬,正好多入成本54萬,今年審計的發現了,去年我也轉成本了,我是這樣做的憑證,我還沒有匯算清繳呢,我該怎么調整呢
去年12月我暫估了一筆成本(價稅合計的),當時我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應付賬款 5474985.50元,今年稅務師審計出來,這張發票還沒開過來,但成本全結轉完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發票,價稅合計是3579333.50元,稅額是411781.73元,當時我就這張發票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應交稅費一待認證進項稅額 411781.73元 貸 應付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發現去年12月多暫估了成本481611.00元(價稅合一的),實際上對方現在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應該怎樣調?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
謝謝老師!!!那這幾張原材料成本的票可以正常錄進原材料進銷存的表格結轉成本嗎?
可以的哈,沒問的哈
老師那匯繳里面也要調整嘛?
匯算清繳的時候加上這筆成本哈