您好,您可以按工程進(jìn)度確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,您問題里面說的這個(gè)是工程施工的成本,這個(gè)與工程結(jié)算有關(guān)系,不影響您確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本。
請(qǐng)問下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項(xiàng)目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請(qǐng)的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?也是暫估嗎?
老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說要在匯算清繳之前拿到,但是聽說前提是在今年暫估了成本,就是對(duì)于支付的款項(xiàng),在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個(gè)月公司沒有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎
老師我是建筑公司,小規(guī)模的,我第三季度做賬成本少了,就結(jié)轉(zhuǎn)了做賬借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估一百多萬,但我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這次四季度工程施工就2402002.08 成本也就這個(gè)數(shù),收入是1886908.56 掛的應(yīng)付賬款未付955256.5,請(qǐng)問我這個(gè)賬怎么做?利潤咋結(jié)轉(zhuǎn),求速
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
我們都是10來萬的小項(xiàng)目,沒有設(shè)置工程結(jié)算科目,就是按實(shí)際發(fā)生成本在結(jié)轉(zhuǎn)成本的,問題是我們現(xiàn)在沒有成本入賬,是不是只能暫估成本入賬呢
您好,這樣的話,確實(shí)只能暫估入賬。
但是我去年12月份的收入都是暫估,到目前實(shí)際成本還未入賬,一直暫估這樣可以嗎?
您好,可以一直暫估,直到取得成本票時(shí)候調(diào)整。但是所得稅匯算清繳的時(shí)候,暫估的成本不能扣除,要調(diào)增。