你好,是不需要支付給申報人員嗎??
1借:應付賬款-北京長虹72000貸:銀行存款720002借:其他貨幣資金-外埠存款180000貸:銀行存款1800003借:在途物資151000應交稅費-應交增值稅(進項稅額)25610貸:其他貨幣資金-外埠存款1766104借:銀行存款3390貸:其他貨幣資金-外埠存款33905、借:應收賬款58500貸:主營業務收入50000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85006、借:銀行存款58500貸:應收賬款58500
個稅手續費是怎么入賬, 借:銀行存款300 貸:營業外收入 - 其他283.02 貨:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額16.98
請問老師,退個稅手續費 借 銀行存款 貸 營業外收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 對吧?
個稅手續費增值稅返還了,請問怎么入賬呢? 入賬的時候是借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅銷項,返還的不是手續費,是增值稅銷項。
個稅手續費增值稅減免了,請問怎么入賬呢? 入賬的時候是借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅銷項,減免的不是手續費,是增值稅銷項。
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
是的,公司的
你好,那就是這樣處理的?
如果給申報人員:收到:借:銀行存款 300 貸:其他應付款 300 發給申報人員:借:其他應付款 300 貸:銀行存款 300
你好,是的,是這樣處理的?
公司征6%增值稅
你好,如果不退給個人,一般納稅人單位是的?
勞務派遣車間一線員工直接入生產成本-人工費,沒有通過應付職工新酬核算可以嗎?
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。