你好,學員,發方向沖回即可的 納稅的時候收入是負數,自動抵減稅額
請問1,對方開具的發票跨月發現有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
去年的收入已開票已報稅但是在今年發票發票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
2022年1月份開錯了大部分發票,已經身板納稅,本月需要對所有的錯誤發票進行紅沖,銷售發票所有款項已經入銀行賬,如何寫沖收入分錄,稅務如何做調整,如何寫分錄
老師好,我一月份發票,做的是借:銀行存款 貸:主營業務收入,應交稅費-銷項稅,一月份已經申報納稅,三月份我要紅沖所有的發票,紅沖分錄如何寫,稅務上已經繳納增值稅,附加稅,請問稅務如何調整,如何寫分錄,感謝老師解答
老師好,我今年1月份開的發票開錯了,現在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,現在是,3月份我要紅沖發票,這個分錄怎么寫,開具的正確發票如何寫分錄
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發3月的。電子稅務局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經營所得是,個人在繳的養老保險可以扣除嗎