你好,學(xué)員,這個(gè)做一筆調(diào)整分錄 調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目即可的
我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,其他流動(dòng)資產(chǎn)上面有數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是借方余額,形成原因是留抵稅額。我不知道要怎么轉(zhuǎn)平這個(gè)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)平這個(gè)數(shù)。
老師,為什么應(yīng)交稅費(fèi),有的項(xiàng)目比如應(yīng)交增值稅,未交增值稅,待抵扣和待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要填到流動(dòng)資產(chǎn)或者非流動(dòng)資產(chǎn),這些不是負(fù)債科目的明細(xì)嗎?因?yàn)橘徣胭Y產(chǎn)的入賬價(jià)值,稅費(fèi)不可以抵扣的時(shí)候?qū)儆谫Y產(chǎn)成本嗎??
請(qǐng)問老師,做重分類報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),都是待抵扣進(jìn)項(xiàng),需要把這個(gè)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)(因?yàn)橘徣氪笮凸潭ㄙY產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)抵扣),請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負(fù)債表重分類調(diào)整非流動(dòng)資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
直接做分錄調(diào)整嗎?
那我凝膠增值稅為負(fù),我怎么把這個(gè)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到留底稅額?
留抵稅額的貸方是增加還是減少呀
直接做調(diào)整分錄即可
負(fù)數(shù)就是留底的意思