借稅金及附加貸銀行存款還是這么做嗎?
老師你好,做附加稅時候能不計提嗎,直接就是繳納的會計分錄可以嗎?
繳納附加稅可以直接計提直接繳納,做一筆嗎?
老師,我有3個問題,1.小規模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
附加稅可以不計提,直接繳納嗎
老師 印花稅分錄 我直接稅金附加 帶 銀存 沒有計提 直接繳納做分錄可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
借稅金及附加貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款,這樣直接做一筆
可以的啊,只要是在當年內的可以。
那如果是一月份繳納12月份的呢?
那必須得12月份計提,然后一月份繳納。
那我一月份還是這樣做的,要怎么改呢?
12月份借稅金及附加貸應交稅費, 一月份借應交稅費貸銀行存款。
賬還是按原來的做,那要怎么修改呢?
你好,也就是你非要在一月份計提是嗎?借以前年度損益調整,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
現在二月份就直接做一筆這個?
對的是的,是這么做的。