可以的,按照你實際來做就可以。
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-稅前工資 發放時借:應付職工薪酬-稅前工資 貸:應付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-實發工資 貸:應付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發放工資時借:應付職工薪酬-實發工資 貸:銀行存款實發數。以上兩種哪種正確呢?
老師,請問一下法人公戶轉錢到法人私人賬戶發放工資,但是備注了貨款,實際上是發工資的,分錄能不能做發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師,請問一下我們開發票出去都是收現金,借庫存現金 貸主營業務收入 發放工資,借應付職工薪酬工資 貸其他應付款法人 法人發放工資的。那我開票收到錢了,能不能直接借其他應付款法人 貸庫存現金麼。要什么證明的嗎
老師,請問一下老板從公戶賺錢到他個人賬戶,沒有備注備用金,而是備注了工資 能不能借應付職工薪酬工資 貸銀行存款
計提工資 借-管理費用 貸-應付職工薪酬 實際發放是對公銀行轉到法人卡里發放的 借-其他應付款-法人 貸-銀行存款 那我應付職工薪酬掛賬怎么辦?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
不是,我就是納悶要不要轉一下個人的賬戶先,比如 借其他應收款 貸銀行存款 發工資 借應付職工薪酬 貸其他應收款 還是直接借應付賬款 貸銀行存款就行
你們是先發給個人的,借其他應收款貸銀行存款。 然后借應付職工薪酬工資貸其他應收款, 因為你的銀行回單顯示的是一個人,并不是他的工資做不了,借應付職工薪酬,工資貸,銀行存款。
那就是需要做這個分錄轉換一下了, 借其他應收款貸銀行存款。 然后借應付職工薪酬工資貸其他應收款,
對的 是這么做的 是的
好的,知道了。謝謝
不用客氣 工作愉快