你好,對的是的,是這么做的。
您好老師,想問下生產企業的出口退稅,假如有內銷外銷, 內銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現在我想算產品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師,商貿企業一般納稅人出口退稅。是可以免銷售稅和退成本的那部分進項稅。比如銷售額226元。成本100(進項稅13)那么銷售稅可以免和進項13元也可以退,利潤是226-100=126。是這樣嗎
請問老師我們是做貿易的公司是要做出口退稅的。我們有批貨的進貨含稅價是113萬元,成本是100萬,增值稅是13萬,請問我們可以把這個貨以成本價100萬銷售給國外公司嗎?我們到時候是可以退稅13萬的是嗎?
老師,你好,請問 假設某企業,內銷不含稅100萬元,外銷人民幣100萬元,退稅率13%,本月進項稅20萬元,上期留抵22萬元 當期免抵退稅額=100×13%=13萬元 當時應納稅額=200×13%-20-22=-16 那這個16萬就是當期期末留抵>當時期末免抵退稅額13萬 所以當期期末應退13萬 對嘛?
外貿企業進口貨物單價是100元,收到貨后直接再出口銷售單價是400元,請問可以申請出口退稅的情況下,是否指“退進項稅,免征銷項稅"? 如果這樣,這400元單價對應的銷售額,就不需要繳納銷項稅? 這樣理解對嗎?謝謝
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
如果走貨代發貨的 跟人拼柜的。怎么申請退稅啊
你好,貨代那邊給你們申請退稅的。
銷售收入是按亞馬遜轉到第三方平臺的金額來確認嗎。
不是你們單位自己報關的吧,如果不是的話是這么做的。
貨代報關。感覺按亞馬遜銷售收入確認收入不合理。那部分銷售收入亞馬遜還要扣40%左右。
好,對方應該是走代收代付的,退回來的稅款需要給你們。
是按銷售收入確認收入。還是按實際亞馬遜回款確認。是不是只要是經營范圍可以進出口,就可以免稅。
你好,按照你的實際銷售額確認收入。
一般納稅人可以退稅,小規模的可以免稅。
如果小規模的只是經營范圍有可以進出口業務。沒有辦理外貿經營者備案登記。外匯管理局也沒登記。也沒有辦理電子口岸系統。是不是就不可以免稅
對的是的,是這么理解,是這么做的。
小規模辦理外貿經營備案。有什么要求嗎
你好,直接去備案就可以的,你有這個業務就可以啊,沒有要求。
備案了就可以銷售免稅了是吧
你好,對的是的,是這么做的。