這個可以計入非貨幣性福利,按每期付的租金確定相關成本費用,可以在稅前扣除。
勞務派遣公司,請教下: 1、給員工點快餐,這個快餐是計入什么費用呢?可以計入成本嗎? 2、如果自己購買大米和菜自己做給員工吃。這個計入什么費用呢? 因為福利費涉及到企業所得稅稅前扣除問題,怎么處理這個餐費最好呢?
老師,請問,我們公司租個人的房子給員工作為宿舍住,我們自己去稅務局代開的租房發票是專票,可以抵扣嗎,計入什么科目呢
公司員工工資里有200元餐補,每月取消這200餐補,公司再額外補貼100,共300元包月去另一個餐飲公司包月吃午餐,從財務角度,是否可以從員工工資里直接扣除,賬務怎么處理?和餐飲公司的賬務怎么處理?是否要開發票?這種方式和先正常發工資給員工,再收現金交餐飲公司,哪種對兩個公司稅更低一些?
老師,請問人事工資表把企業員工借款放在其他里面進行扣除,導致員工應發工資金額減少,所以個稅金額也減少了,這樣要怎么入賬?(計提工資時也是按人事給的應發工資計提)
我是個體餐飲給員工租賃的宿舍,這個稅務怎么處理?是不可以計入員工工資薪金,按照福利發給員工,能計入抵減扣除里面嗎 ?還是怎么操作
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。