你好; 去看看2020。1號財稅違建 第四條 里面有新的規定的
增值稅發票遺失后,對方財務主管人員不接受復印件,該怎樣處理?會計法對發票遺失是怎樣規定的?謝謝解答。
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
A注冊會計師負責審計甲公司2018年度財務報表。A注冊會計師采用統計抽樣測試現金支付授權控制是否有效運行,部分做法摘錄如下:(1)A注冊會計師為測試現金支付授權控制是否有效運行,從2018年1月1日至2018年12月31日期間的所有已得到授權的項目中抽取樣本。(2)在對所選取的樣本實施檢查過程中,A注冊會計師將抽樣單元定義為每一張現金支付單據。(3)在對樣本檢查的過程中,A注冊會計師發現一筆現金支付單據沒有后附蓋上“已付”戳記的發票和訂購單,被審計單位總經理解釋該發票因為管理不善丟失,A注冊會計師沒有將其視為控制偏差。(4)在對選取的樣本項目進行檢查后,A注冊會計師將樣本中發現的偏差數量除以樣本規模計算出樣本偏差率,樣本偏差率就是對總體偏差率的最佳估計。(5)A注冊會計師確定的可容忍偏差率8%,樣本規模為90。測試樣本后,發現3例偏差,當可接受的信賴過度風險為10%時,確定的風險系數為6.7,則A注冊會計師計算得出的總體偏差率上限為7.4%,低于可容忍偏差率8%,可以接受總體。要求:針對上述第(1)至(5)項,指出做法是否正確。如不正確,請簡答
有個較為復雜的業務,頭疼,請教老師,怎么處理?謝謝 情況描述:3年前一個學校門頭改造項目79萬左右,有審定單有對應發票、收入,如今,因市里某領導被雙規,說是該項目上浮不到5%的收入為虛增,現如今讓我們退款給吳中區國庫非稅收入專戶,沒有任何文件,只是該領導通知退款,做為公司賬面損失,入賬需要哪些附件,并且分錄是怎樣做的?謝謝
某市F百貨公司,主營日用百貨的零售業務。該市稅務局在對其2018年的納稅情況進行檢查時發現,其法人代表徐某指使有關人員采取開“大頭小尾”發票的手段進行偷稅,偷稅數額共計3196元。檢查人員當即作出處罰決定,對法定代表人處以2000元罰款,追繳該公司所偷稅款,并對該公司處以偷稅數額4倍的罰款。當事人不服,于次日向該市稅務局申請行政復議。復議機關經審理,作出維持原處罰的復議決定。當事人對行政復議決定不服,以該市稅務局為被告向管轄法院提起行政訴訟。 請問法院是否應該受理F百貨公司的訴訟請求? (麻煩老師給一個案例題的答案,不要太簡單的,就是稍微規范一些可以寫到卷子上的那種簡答題形式,謝謝老師)
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
做核算成本制度和公司成本管理制度有什么區別,我看公司成本管理制度模版好簡單,就說原材料的管理,產成品的管理,物料的管理,然后就沒有了,核算成本制度就好多內容