借銀行存款 貸其他業務收入 銷項稅額
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉進我們賬戶了,10月的時候對方說他們當時轉的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我們在2月初申報個稅的,有一個退付手續費提交了一個申報,退了400多塊錢,我要怎么入賬?
老師您好,我們在2月初申報個稅的,有一個退付手續費提交了一個申報,退了400多塊錢,我要怎么入賬?麻煩會計分錄幫我寫一下,謝謝老師
老師您好,我們在2月初申報個稅的,有一個退付手續費提交了一個申報,退了400多塊錢,我要怎么入賬?麻煩會計分錄幫我寫一下,謝謝老師
老師麻煩問下,我三月份的主營業務收入填寫錯誤,多交了增值稅,申請了退稅,這個退回來稅金的怎么入賬,麻煩老師給出下會計分錄,感覺我做的一正一付有點矛盾呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師這退給我們的什么錢啊?就顯示我們去年的個人所得稅,然后讓我提交了一個退稅申請,就退給我們400多元錢
你好,這個是返還個稅手續費
老師您好,這個是不是稅務局獎勵給報稅人員的錢?
是的,您的理解完全正確
那發給員工要交個稅嗎?
如果發給報稅人員不需要,其他員工需要的
就是在稅務局有備案的人,就算報稅人員,對吧?
是的,您的理解是正確的