同學你好 借銀行 貸其他收益 貸應交稅費個稅
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發票認證,同時開出了銷項發票,那么在下個月初申報的時候,就是已經把這個數據申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師您好,申報個稅的上面有一個退付手續費,這個是什么費用退給我們的呀
老師您好,我們在2月初申報個稅的,有一個退付手續費提交了一個申報,退了400多塊錢,我要怎么入賬?
老師您好,我們在2月初申報個稅的,有一個退付手續費提交了一個申報,退了400多塊錢,我要怎么入賬?麻煩會計分錄幫我寫一下,謝謝老師
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎