是的,沒標明不含稅價是按總價一起計算印花稅
請問老師,印花稅購銷合同的技稅金額是多少,購銷合同上的總價是10400,合同上寫了總價含了1%的增值稅,那是按照10400報還是10297.03報
你好,老師,購銷合同上標明合同價含13%的增值稅,只寫了合計金額,沒有另外寫明稅款多少,交印花稅時是否需要跟增值稅一起算印花稅
老師 ,7月份開始印花稅繳納在簽訂合同時是含稅價但沒有單獨列明增值稅的 要全額繳納印花稅 ,這個單獨列明是什么意思 ?不含稅價是多少,增值稅是多少 分別寫出來嗎?還是寫直接寫一個含稅價是多少 就可以了
甲公司購買一套需要安裝的設備,簽訂了購銷合同,該設備價款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對方開具的增值稅專用發票。進行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發生安裝費10萬元,增值稅0.9萬元,對方開具了增值稅專用發票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項均以銀行存款進行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進行計算; (2)書寫相關會計分錄。
你好。交印花稅我是根據供應商和本公司開發票不含稅的金額之和來交稅嗎?另外日期如何確定?如果按照合同金額來,合同上只是列明了價稅合計金額,按照合同金額填寫太吃虧了吧?麻煩說的詳細些,謝謝你了
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?