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Q

甲公司購買一套需要安裝的設備,簽訂了購銷合同,該設備價款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對方開具的增值稅專用發票。進行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發生安裝費10萬元,增值稅0.9萬元,對方開具了增值稅專用發票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項均以銀行存款進行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進行計算; (2)書寫相關會計分錄。

2023-02-15 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 00:00

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頭像
齊紅老師 解答 2023-02-16 00:45

(1)需要繳納印花稅(500%2B10)*0.3‰=0.153萬元 (2)計提 借:稅金及附加—印花稅0.153 貸:應交稅費—應交印花稅0.153? ? 繳納 借:應交稅費—應交印花稅0.153? 貸:銀行存款0.153

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2023-02-16
你好1;? 是的;? 安裝是可以簡易計稅 ; 你是要分包出去嗎? ?、 2.維保 你們要分包業務出去嗎? ?3. 維修這個是建筑服務修繕服務按9%? ?
2023-08-16
你好 (1)購入時 借,在建工程100 借,應交稅費一應增進13 貸,銀行存款113 (2)支付安裝費時 借,在建工程3 貸,銀行存款3 (3)發生安裝人員薪酬 借,在建工程2 貸,應付職工薪酬2 (4)安裝完畢交付使用 借,固定資產105 貸,在建 工程105
2020-07-12
你好請把題目完整發一下這里
2022-09-16
同學你好,入賬價值=100+1+10+2=113 借在建工程101 貸銀行存款101 借在建工程12 貸工程物資10 應付職工薪酬2 借固定資產113 貸在建工程113
2022-05-24
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