你好 借:固定資產—A設備 (4000萬%2B30萬%2B18萬)*2000萬/(2000萬%2B1800萬%2B1200萬) 、 固定資產—B設備 (4000萬%2B30萬%2B18萬)*1800萬/(2000萬%2B1800萬%2B1200萬), 固定資產—C設備?(4000萬%2B30萬%2B18萬)*1200萬/(2000萬%2B1800萬%2B1200萬), 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)520萬, 管理費用 2萬 ??貸:銀行存款? 4520萬%2B30萬%2B18萬%2B2萬
(三)甲公司(增值稅一般納稅人)2010年度發生的與固定資產相關業務如下: (1)2010年12月20日,甲公司從乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬元,增值稅稅額為680萬元,包裝費及運雜費30萬元,另支付A設備安裝費18萬元,B、C設備不需要安裝,同時,支付購置合同簽訂、差旅費等相關費用2萬元,全部款項已由銀行存款支付。 (2)2010年12月28日三臺設備均達到預定可使用狀態,三臺設備的公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設備公允價值的比例對支付的價款進行分配,并分別確定其入賬價值。 (3)三臺設備預計的使用年限均為5年,預計凈殘值率均為2%,均使用雙倍余額遞減法計提折舊。 (4)2011年3月份,支付A設備、B設備和C設備日常維修費用分別為1.2萬元,0.5萬元和0.3萬元。 (5)2011年12月31日,對固定資產進行減值測試,發現B設備實際運行效率和生產能力不足以達到預計的狀況,存在減值跡象,其預計可收回金額低于賬面價值的差額為120萬元,其他各項固定資產未發生減值跡象
甲公司為從事機械設備加工生產與銷售的 一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, 所得稅稅率為25%,2019年度至2020年度 發生的有關固定資產業務如下:(1) 2019年12月20日,甲公司從乙公司一次購 進三臺不同型號且具有不同生產能力的A 設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬 元,增值稅稅額為520萬元,包裝費及運 雜費30萬元,另支付A設備安裝費18萬 元,B、C設備不需要安裝,同時,支付購 置合同簽訂費、差旅費等相關費用2萬元, 全部款項已由銀行存款支付,當月A設備 安裝完畢達到預定可使用狀態。(各題分錄怎么寫
(1)2020年12月20日,中公司向乙公司次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬元,增植稅稅額為520萬元,包裝費及運輸費30萬元,另支付A設備安裝費18萬元,B、C設備不需要安裝。同時,支付購置合同簽訂、蘇旅費等相關費用2萬元。全部款項已由銀行存款支付。
【經典考題.2012年不定項改】發生的有關固定資產業務如下:(1)2020年12月20日,甲公司向乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬元,增值稅稅額為520萬元,包裝費及運輸費30萬元,另支付A設備安裝費18萬元,B、C設備不需要安裝,同時,支付購置合同簽訂、差旅費等相關費用2萬元,全部款項已由銀行存款支付。(2)2020年12月28日三臺設備均達到預定可使用狀態,三臺設備的公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設備公允價值的比例對支付的價款進行分配,并分別確定其入賬價值。分錄
2011年1月10日上午8時,江南市審計局派出的審計人員對永興公司的固定資產進行檢查,檢查情況如下:該公司發生的有關固定資產業務如下:(1)2010年12月20日,甲公司向乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產能力的A設備、B設備和C設備,共支付價款4000萬元,增值稅稅額為680萬元,包裝費及運輸費30萬元,另支付A設備安裝費18萬元,B、C設備不需要安裝,同時,支付購置合同簽訂、差旅費等相關費用2萬元,全療款項已由銀行存款支付。(2)2010年12月28日三臺設備均達到預定可使用狀態,三臺設備的公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設備公允價值的比例對支付的價款進行分配,并分別確定其入賬價值。問:1.結合本案例按不同的標準進行審計種類的劃分2.說明注冊會計師的業務范圍;3.結合本案例按不同的標準進行審計證據類型的劃分;4.簡答審計證據的特點;5.說明審計方法;
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
第二題呢
你好,兩題一起做一個分錄就好了啊?