你好,去年的分錄是怎么做的?
你好老師,去年暫估成本,今年發票收到了,怎么錄憑證
去年暫估入成本的,今年匯算發票沒有到。比如去年入1000,今年到了600,還有400沒到,請問2022憑證怎么做?
老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價不一致,去年暫估時已結轉成本了,這應該怎么調?謝謝
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
去年的成本未收到發票,先暫估入賬,今天收到成本發票,去年和今年怎么做分錄入賬
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
匯算清繳發現有一筆費用發票無法取得,當時計入管理費用,現在如何處理,調整分錄和調整報表如何做
個人開勞務費發票是幾個點稅率
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實繳出資,該怎么操作呢
借庫存商品貸應付賬款—暫估,借主營業務成本貸庫存商品
借應付賬款貸、庫存商品 借庫存商品貸,以前年度損益調整 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品。