同學(xué)你好,你們開(kāi)出去的發(fā)票地方認(rèn)證了要沖紅的話,需要對(duì)方先給你們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表發(fā)過(guò)來(lái),然后讓對(duì)方把發(fā)票郵寄,你再在稅盤(pán)里面進(jìn)行發(fā)票沖紅
老師您好:想問(wèn)下電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是不是要開(kāi)紅沖呢?還有一般納稅人跨月發(fā)票要開(kāi)紅沖,小規(guī)模可以開(kāi)負(fù)數(shù)沖跨月的票嗎?紅沖和開(kāi)負(fù)數(shù)什么情況下用分不清?謝謝!
您好,老師,一般納稅人企業(yè),已抵扣的電子專(zhuān)票客戶發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方要紅沖,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做,謝謝!
老師,您好,我把已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票因?yàn)槊Q(chēng)不對(duì)有問(wèn)題,重新要對(duì)方?jīng)_紅開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,我要怎么做賬?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱(chēng)的字寫(xiě)錯(cuò)了,要退回重開(kāi),但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是銷(xiāo)售方,11月份開(kāi)出的電子專(zhuān)票10萬(wàn),客戶已經(jīng)抵扣。需要對(duì)這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千。現(xiàn)在怎么開(kāi)紅沖發(fā)票,具體如何操作
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,是電子專(zhuān)票,要做紅字嗎,還是直接負(fù)數(shù)紅沖
也是要紅字發(fā)票信息表,然后再去電子發(fā)票負(fù)數(shù)開(kāi)具
那紅字發(fā)票信息是銷(xiāo)售方那邊做吧
嗯嗯,是的,已經(jīng)抵扣的是銷(xiāo)售方那邊操作
我們是購(gòu)進(jìn)方,我們將進(jìn)項(xiàng)抵扣了
那是需要你們這邊開(kāi)紅字發(fā)票信息表給他們,并且將進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后對(duì)方?jīng)_紅后給你們?cè)匍_(kāi)正確的發(fā)票