同學你好 對的 是這樣的
老師好,我公司自己研發軟件,并且有兩個軟加已經認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發了一半,再給我公司,我倆共同合作研發,這是我公司研發的軟件的一部分,還有購進的服務器,也是專票.我公司作為固定資產,這也是研發軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續用于研發一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
我們老板他兒子,10月份工資現在要沖掉,不在賬上體現了。既然他的工資都不在賬上體現了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現在要沖掉,不在賬上體現了。既然他的工資都不在賬上體現了,那10月份他有一張車票也不能入費用的吧,然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入,又把這個10.98做公共進項稅分攤了,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經減了稅款了,因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分,即征即退,我要再去更正申報10月份的報表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進項稅額轉出呢?還是就不管了呢?
老師,關于即征即退的我這樣算對不對呀? 是不是這樣計算,比如我當月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進項是3萬(有1萬是軟件的進項發票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進項發票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
您好,出口退稅企業當月沒有內銷,只有外銷。假設外銷10萬。購進原材料進項稅額1萬。已在當期勾選抵扣。我們退的就是這個進項稅額。這樣的話我們原材料的進項稅額是計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結轉?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現出來?
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
來個懂的老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?