你選擇按次申報日期的話,你就選擇當(dāng)月一號就行了,然后金額就是你這一整月的金額。
我想請問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報。現(xiàn)在印花稅改革之后按次申報,8月簽訂的合同應(yīng)該或者說可以9月做申報繳納稅款嗎?因為合同不是財務(wù)部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會說我們逾期吧?
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報的,我們分別在9月1號和9月3號開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報印花稅,直接申報到一起可以嗎
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報,但是合同到財務(wù)那里都不及時,比如簽訂日期是5月8日,但是到財務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報比較好?
鄒老師 我們公司從2020年開始到現(xiàn)在合同印花稅沒繳納 我現(xiàn)在要怎么申報呢 我們公司是按次申報的,如果我按合同日期申報的話會提示不在所屬期類申報不起 要怎么辦比較好
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因為這個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數(shù)有矛盾?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
我只以前年度2020年到現(xiàn)在的都沒申報
要怎么辦?
我建議你是自己把那個沒有申報的補起。
就是問怎么補?正常按照簽合同日期來申報 但是現(xiàn)在過了那么久 要怎么申報呢?
就是你現(xiàn)在把它做成一月份發(fā)生了來進行申報,就直接在這個申報期間申報。
你要補到之前期間,你就只能去大廳申報。
這樣申報沒有關(guān)系嗎?會不會查出來交滯納金之內(nèi)的
本來老板就不愿繳納 現(xiàn)在去大廳申報應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金的,那老板更不愿意了
一般是不會的,印花稅的話,因為金額小,很多地區(qū)的稅務(wù)機關(guān)并沒有抓得很緊。
那意思還是自己按照現(xiàn)在日期申報還是去大廳申報呢?
通常你直接在你的那個電子稅務(wù)局里面作為當(dāng)期的去申報就行了,但如果說你要去店大廳申報也是可以。