你好,可以的。 需要做到合同及時(shí)傳遞,簽訂合同次月15日之前申報(bào)相應(yīng)合同的印花稅?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們這邊是北京公司,印花稅是按次申報(bào)的,后面可以修改成按期申報(bào)嗎?按期申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?合同給到財(cái)務(wù)會(huì)有延遲,6月7月簽訂的合同到10月才給到,這種情況比較多的話是不是買稅票回來貼比較好
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報(bào),但是合同到財(cái)務(wù)那里都不及時(shí),比如簽訂日期是5月8日,但是到財(cái)務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報(bào)比較好?
老師,我在的這家公司是季度申報(bào)印花稅,主管讓我登這個(gè)合同臺(tái)賬,按季度來登的。請(qǐng)問,這個(gè)季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時(shí)間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個(gè)月,有可能簽訂在第二季度的最后一個(gè)月,但是歸檔就到下個(gè)季度的某個(gè)月了。這種我要以哪個(gè)來登合同臺(tái)賬?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問一下報(bào)稅期7到9月,他只開票了五萬,但是實(shí)際上他還有七八萬,在十月初開的,但是我申報(bào)的時(shí)候只能按照這五萬先申報(bào),因?yàn)?到9月,如果報(bào)了無票申報(bào),十月沒法沖回,但是我現(xiàn)在就想問一下,像這種老師跨月開票的這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開不了票,都都得到下月初才能開票
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
老師,現(xiàn)在有幾個(gè)2021年的8月簽訂的合同還沒報(bào)印花稅,我怎么處理比較好?然后電子稅務(wù)局里有報(bào)一些印花稅,我想剩下的都貼印花票可以嗎?
你好,需要去稅局大廳補(bǔ)做印花稅申報(bào)。 需要先申報(bào)繳納印花稅,然后去稅局領(lǐng)取稅票貼花