你好,這個你看你們有沒有規(guī)定?一般都是按照登記的時間來算。
我們公司通過棉花交易市場(有間接作用的一個公司,就是代理辦理業(yè)務的那種)簽了一個銷售合同,12月27日簽的,這個合同當時約定的單價是15050,是元旦前付款,對方怕元旦前付不出來,但是合同簽了,經(jīng)協(xié)商后決定如果延期了就加10元的利息,所以合同按15060簽的,但是現(xiàn)在款又在元旦前辦過來了,按15060打的,所以要退10元了,這個怎么做賬?
老師你好,有個問題想請教下你呢,就是我們一個項目去年辦了進度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒有開過發(fā)票給甲方,去年也簽了施工合同,但是現(xiàn)在甲方那邊說又要重新簽合同,合同簽訂時間是2022年7月份,還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們,我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎,可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計劃開工時間也是寫的2022年7月份,但實際開工時間是2021年7月份,這樣也沒關(guān)系的嗎?
老師,我在的這家公司是季度申報印花稅,主管讓我登這個合同臺賬,按季度來登的。請問,這個季度,我是應該以合同簽訂時間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個月,有可能簽訂在第二季度的最后一個月,但是歸檔就到下個季度的某個月了。這種我要以哪個來登合同臺賬?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
你好,我想咨詢下,交印花稅是根據(jù)簽訂合同日期來的嗎?第二個問題是這個樣的,我沒有收到他們的合同,他們給我們開票是在四月份,我們交印花稅是按照季報來申報的。我在第二季度交的稅。現(xiàn)在才收到他們的合同,他們合同上的日期是二月份。這種情況不算我們拖延交印花稅吧。謝謝你了
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經(jīng)營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產(chǎn)員工包含班長和質(zhì)量基礎(chǔ)員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產(chǎn)經(jīng)理,質(zhì)量經(jīng)理都是間接費用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調(diào)研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內(nèi)容: 一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎金,次月申報了個稅。現(xiàn)在老板說4月份有個員工要補發(fā)一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經(jīng)銷授權(quán)費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產(chǎn)稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
老師,我現(xiàn)在有兩個疑惑。一是,您說的按照登記時間,這個登記時間是說的歸檔時間嗎?二是,計算印花稅的計稅依據(jù),不都是按照不含稅收入來計算嗎?這個合同臺賬按季度登記了應該不是為了用來計算印花稅吧?
我一般按照合同簽訂日期歸檔
第二,如果你簽訂合同了,就按照合同的金額來計算銀花水。
老師,合同金額一般不都是含稅金額嗎?
老師,一般計算印花稅不都是按照不含稅金額來計算嗎?
不一定,得看你合同里面是否體現(xiàn)了不含稅金額才行
老師,一般計算印花稅的計稅依據(jù),不都是按照季度開具的不含稅收入合計數(shù)來計算么?如果合同簽的是不含稅的,這個不含稅收入,是不是就是合同的不含稅金額?
對,沒錯就是你說的這個意思