同學你好 你做在本月就可以
收付實現(xiàn)制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月銷售20000元的商品,但是款頂在2019年8月才能收回,請問20000元傳款應該計入7月還是8月收入? 例2:2019年6月支付了上年,也就是2018年度企業(yè)短期借款利息7000元,請問利息費用應該計入上年度還是當月財務(wù)費用? 權(quán)責發(fā)生制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月8日銷售一批商品,傳款共計100,000 元,其中60,000元與當月收到,剩下40000元與8月10日收到,按照權(quán)責發(fā)生制,應該與7月和8月 別確認收入多少? 例2:假設(shè)企業(yè)與9月8日預先支付10月-12月的管理用辦公樓的房租費6000元,現(xiàn)金支票付款。按照權(quán)責發(fā)生制,60000元的房租費應該如何確認費用
老師 請問 如果我要算本月的利潤 是不是就把本月的主營業(yè)務(wù)收入—主營業(yè)務(wù)成本—本月發(fā)生的費用等。如果我這個月又收到上月的收入和報銷上月的支出 這個是不是不算進去?還有就是 本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有未收到款項和未結(jié)算款項,這個是要算在本月的嗎?
請問下,上個月的費用(發(fā)票日期是上月)本月才拿到需要付款的報銷單,公司要求是按照權(quán)責發(fā)生制,應該要做到上個月的賬務(wù)里去,可是報銷單的日期又是本月,請問如何處理?
中華公司因生產(chǎn)經(jīng)營的臨時性需要,向銀行申請并于2018年7月1日取得借款800萬元,期限3個月,年利率9%,按月計提利息費用,到期一次還本付息(9月30日還本付息)。(1)做出中華公司7月1日取得貸款的賬務(wù)處理。(2)做出中華公司7月31日、8月31日計提利息費用的賬務(wù)處理。(3)做出中華公司9月30日支付利息及歸還本金的賬務(wù)處理。(以萬元為單位)需要以上全部的會計分錄。
中華公司因生產(chǎn)經(jīng)營的臨時性需要,向銀行申請并于2018年7月1日取得借款800萬元,期限3個月,年利率9%,按月計提利息費用,到期一次還本付息(9月30日還本付息)。(1)做出中華公司7月1日取得貸款的賬務(wù)處理。(2)做出中華公司7月31日、8月31日計提利息費用的賬務(wù)處理。(3)做出中華公司9月30日支付利息及歸還本金的賬務(wù)處理。(以萬元為單位)需要以上全部題目的會計分錄
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
做在本月不就是本月的費用了嗎
同學你好 嗯 你上月做借費用貸應付賬款 然后這個月 借應付貸銀行存款
可是報銷單的日期是2月的,需要改單嗎?
同學你好 這個不用改的
那計提的這筆費用,需要附單據(jù)嗎?
同學你好 這個需要附的
就把2月這個單子附在后面嗎?那我報銷的時候用什么做附件呢?
同學你好 報銷的時候計入費用 用發(fā)票 不管計提還是支付有發(fā)票就行
老師,我的意思是,費用我計提在1月,正常來說,單據(jù)就要附在1月的憑證后面,那我2月支付這筆報銷的時候,正常是要見單才付款,可是我的單據(jù)都放在1月了,用什么支付呢?
同學你好 你付款的時候用回單做就可以 付款申請單也附在后面
老師,報銷單不就是付款申請單嗎?
同學你好 你用這個就可以
可是1月計提的時候用做附件了呀?還怎么用在2月付款?
同學你好 你不是還有銀行回單嗎 你應該把付款審批單附在2月的 1月有發(fā)票jiuxl
付款審批單可以不用附發(fā)票嗎
同學你好 第一個月的時候用了發(fā)票了
如果發(fā)票也是2月份才開的呢?
那就直接2月份做賬