你好同學, 1.審查相關文件和領取登記表 企業取得有關部門批準的出口產品經營文件和工商部門頒發的工商登記證后,應當在三十日內辦理出口企業退稅登記手續。 2.申報和受理退稅登記 企業收到出口企業退稅登記表后,應當按照登記表和法律法規的要求填寫登記表,并在加蓋企業公章和有關人員的印章后,連同公司出口產品經營權批準文件,向當地稅務機關提交工商登記文件和其他資料。 3.填寫并簽發出口退稅登記證 稅務機關接到企業的正式申請后,經審查確定后,按照規定的程序批準,然后發給企業“出口退稅登記”資格。 4.更改或注銷出口退稅登記 企業經營情況發生變化或者退稅政策發生變化的,應當根據實際需要辦理退稅登記。 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發展,但是不知道如何才能正規化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們全部是在國外知名網站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關,但是沒有單個的報關單, 這樣銷售也沒辦法確認收入。 就是這么一個情況,我們是小規模納稅人
跨境電商,阿里巴巴網站賣美妝用品,寵物用品,怎么辦理退稅,退的是增值稅嗎
脫稅額為13000元。11日,開戶銀行轉來佳美公司托收貨款結算單證,以及代墊運費增值晚專用發票,列明運費1000元、增值稅稅額90元。經審核無誤,子以承付。有204(3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進微波爐300臺,每臺200元,商品已驗收人吃務臺車,貨款已支付。現收到供應商開米的更正發票,每臺單價應為210元,需補貨款3000元、司開見治值稅稅額390元。4)10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格為2000元,商品已人庫,貨款聯酸怎交付。今復給飲現好了白三m質振不街含聚地,臺會聯系后阿怎作址統處理。12日,收的四海空調廠開具的紅字增值稅專用發票及退回的貨款。(5)12日,收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺,經在是運輸單位責任造成的,索賠款尚本收到。(6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為2400元;列明為電視機50臺,單價為1200元;微波爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅為30稅額為30680元(3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進微波爐300臺,每合200元,陶品巴驗收^貨款已支付?,F收到供應商開來的更正發票,每臺單價應為210元,需補貨款3000元、直稅稅額390元。(4)10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格為2000元,商品已人庫,貨款支付。今復驗發現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到??照{廠開具的紅宇增值稅專用發票及退回的貨款。(5)12日,收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺,經查運輸單位責任造成的,素賠款尚未收到。(6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為2400元;視機50臺,單價為1200元;微波爐20合,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅額為30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到(⑦12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為200000元,增稅稅額為26000元,運費取得增值稅專用發票,注明運費2000元、增值稅稅額180元。戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調40臺,單價2500元;冰箱50臺,單價2400元;電機60臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運輸費360元,貨款收到并存人銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發現其中10臺質量不符合要求,以拒收,其余90臺驗收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉人“應收賬款”賬’,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。(10)18日,12日向中遠商場銷售的電視機中有5臺存在質量問題,中遠商場要求退臺,經協商同意退貨,己收到“開具紅字增值稅專用發票通知單”,并已開出紅字增值稅專月發票,其余貨款己收到。(11)20日,向德盛商場銷售空調60臺,單價為2500元;冰箱50臺,單價為2400元;微波爐40臺,單價為250元。貨款,總計280000元,增值稅稅額為36400元,用轉賬支票代墊運輸費1400元,給子的信用條件為“2/10,1/20,n/30”
在電子稅務局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質檢的時候發現成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應商,讓供應商重開成本票,第1次認證的成本票已經在電子稅務局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應商開回來正確的成本票的時候,進行發票勾選用途確定,但是在電子稅務局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發票,而不是第2次勾選的發票,這時候應該怎么辦呢?
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發票,他開發票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業,一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協助第三方辦手續時,網簽合同規定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發票企業所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優惠政策