你好,首先根據合同約定投入款是購買服務還是投資款,如果屬于投資,可以根據虧損金額計提減值。稅務上注意減值金額需要進行納稅調整,在實際確認損失后再沖減所得稅。
老師,開紅字發票會影響企業稅務級別評分么?
老師,你好,我申報企業所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風險提示是中,這樣沒事吧?
老師應交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務處理嗎?
匯算清繳財務年報已經報上了,所得稅報表顯示于財務報表填寫的0不一致是怎么回事,財務報表我反復看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
就是投資款,金額是 60萬,全部虧完了,整個項目虧損200萬,其中60萬跟A公司有關,具體賬務處理是怎么樣的呢?
你好,分錄見下: 借:投資收益 60 貸:長期股權投資-損益調整 60
公司A沒有占公司B股份呀,怎么會出現長期股權投資呀?公司A和B沒有關系,只是A投資B公司做項目,項目虧了,錢收不回來了
你好,你們的協議是怎么約定的呢?如果A公司只是單純提供一筆資金給B公司使用,不會從B公司直接分紅,那可以看作是A對B的借款 借:營業外支出 貸:其他應收款-B公司
你理解是對的,就是單純提供一筆資金給B公司使用,意思就是掛其他應收款,然后虧損了,其他應收款收不回來,就放營業外支出嗎?感覺不太對呀,不用到壞賬準備嗎?
你好,如果有收回的可能的話,你可以先計提壞賬,如果B公司已經破產無法收回了,可以計入損失
沒有破產,但是不可能收回了,非常肯定的不可能收回,因為那個公司一直是虧損的,怎么做賬沒有稅務風險?
你好,建議還是先計入減值損失,所得稅做調增處理
能來個具體詳細賬務處理嗎?所得稅怎么調增?公司A沒有所得稅呀!公司A是個人獨資企業,沒有所得稅,只有個人所得稅。
你好,分錄為: 借:信用減值損失 貸:其他應收款壞賬準備 所得稅處理賬務不體現,匯算清繳的時候在損失中加回,可以參考https://www.shui5.cn/article/15/75918.html