同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖 去稅局申請開通百分之三的臨時(shí)通道
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時(shí)候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個(gè)現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
我們轉(zhuǎn)為一般納稅人后紅沖了之前小規(guī)模納稅人時(shí)開的票,產(chǎn)生了退稅,可以辦理抵繳稅款嗎?如果不想退稅還有什么解決辦法
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對方說小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開不了沖紅,想問下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
老師,就是我們是一般納稅人時(shí)候開了有專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,紅沖發(fā)票還紅沖不了。要到大廳處理,大廳處理的話涉及到要退稅嗎。不退稅可以不呀
我們公司去年是小規(guī)模,今年變成一般納稅人了?,F(xiàn)在有張去年的票需要紅沖,重新開票的話是可以選以前小規(guī)模時(shí)候的稅率嗎?
老師,全額開票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報(bào)表里,上年在職職工工資總額可以按個(gè)稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計(jì)數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實(shí)繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個(gè)客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財(cái)務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個(gè)有沒問題?
公司在擴(kuò)建廠房,新購一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產(chǎn)類科目呢?
老師請問22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫在哪個(gè)表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車清理開票怎么開,開幾個(gè)點(diǎn)
老師,請問,醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報(bào)的時(shí)候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫