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申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發票,申報表加上了這個金額,但是賬上應交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應該怎么處理?

2022-02-16 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 17:28

電子通訊費不能抵扣進項稅。如果是抵扣了進項稅,需要做進項稅額轉出處理,計入成本或費用。

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快賬用戶1075 追問 2022-02-16 17:29

我打錯了,是電子通行費

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快賬用戶1075 追問 2022-02-16 17:31

這種發票

這種發票
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齊紅老師 解答 2022-02-16 17:46

屬于電子發票,是高速高路的路費,可以抵扣進項稅,直接減少你們的費用,增加進項稅額。 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用(或銷售費用) 理論上的分錄是這樣的。

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快賬用戶1075 追問 2022-02-16 17:52

實際怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-02-16 17:53

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 正數 借:管理費用(或銷售費用)? ?負數

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電子通訊費不能抵扣進項稅。如果是抵扣了進項稅,需要做進項稅額轉出處理,計入成本或費用。
2022-02-16
你好,轉進項抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應交稅費一待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 勾選,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費一待抵扣進項稅額
2023-03-08
同學,你要一筆筆對應賬上和申報表數據,看哪里錯了,才知道怎么修改;
2023-10-10
同學,你好 有具體的分錄嗎?或者明細表
2023-10-10
你好,應交稅費,應交增值稅轉出未交或者應交稅費未交增值稅,借方有8000。
2021-05-08
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