同學你好 不能只做這個科目 其實你直接匯算清繳調增就行了 不用做分錄調整
請問 做了一筆上年度的調賬 把去年的一筆管理費用調到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,2021年做2020年的匯算清繳時要補稅,我當時做了借以前年度損益調整,貸應繳稅費企業所得稅;借應交稅費企業所得稅,貸銀行,就沒有了。我發現還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調整嗎?
東老師:之前會計有很多白條做進了費用里面 是2020年的但是年度報告沒做納稅調整 那么相當于我們就多做了這部分的費用 那么我在2021年里面做了借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤可以嗎?我不想動以前會計的報表,這樣可以的嗎?
東老師:之前會計有很多白條做進了費用里面 是2020年的但是年度報告沒做納稅調整 那么相當于我們就多做了這部分的費用 那么我在2021年里面做了借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤可以嗎?我不想動以前會計的報表,這樣可以的嗎?
鄒老師 請問2020年沒發票做了會計做進了開發間接費成本2020年的也沒做納稅調整,那么這部分在2022年可以做借:以前年度納稅調整,貸:未分配利潤可以嗎?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?