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老師 你好 我單位2021年1月份增值稅已繳 但后出臺政策 增值稅免收 后來辦理了 抵稅 我想問一下 這個會計分錄怎么做 謝謝

2022-02-14 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-14 15:46

修改你的申報表,借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。

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快賬用戶9913 追問 2022-02-14 16:06

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:08

不用客氣,工作愉快。

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修改你的申報表,借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
2022-02-14
做交稅相反的分錄就是了
2023-08-30
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-03
同學您好 在支付稅金時借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 這時候應交稅費科目會有個借方余額,可以留著,等以后實際有需要交稅的時候計提在貸方,就會沖掉這個余額。
2022-01-15
39.91應該是未交稅的滯納金吧。
2021-03-05
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