修改你的申報表,借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
你好 請問下最新政策免征增值稅,我企業在政策出來之前已經把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專票的要怎么做賬?現在收到的專票以后可以用來抵扣嗎?
老師 你好 我單位2021年1月份增值稅已繳 但后出臺政策 增值稅免收 后來辦理了 抵稅 我想問一下 這個會計分錄怎么做 謝謝
老師,我想問一下企業已經繳納了增值稅和附加稅了,最后有免稅政策,爸之前交的增值稅和附加稅都退回來了,這個會計處理分錄怎么做
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發一下。謝謝
老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區域涉稅,預繳了增值稅14678.9元,附加稅合計1467.9元,會計分錄咋寫?然后1月份申報12月增值稅時,沒有去抵減這部分增值稅,正常申報繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項-進項,會計分錄也只寫了12月份申報的),但是預繳的沒有寫,想問一下咋寫會計分錄
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。