你好,二月份的現(xiàn)在抵扣不了的。
我們是一般納稅人,上個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月勾選發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,勾選不了,如果退回重來,開票日期在8月,怎么才能認(rèn)證到7月,不然我們要多交稅
老師,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,但通行費(fèi)發(fā)票1月4日開的21年12的發(fā)票,已經(jīng)做到21年,12月的賬里了,但勾選認(rèn)證時(shí)顯示的有這些,是不是不用管它
老師,一般通行費(fèi)發(fā)票我都是2月打印1月的,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,我今天打印了1月的發(fā)票,我進(jìn)行勾選認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)2月開的發(fā)票不能進(jìn)行勾選,只能勾選1月份開具的,這樣的話怎么辦?
一般納稅人進(jìn)行發(fā)票抵扣時(shí)間是不是也是有規(guī)定的啊?只能1-15(增值稅申報(bào)截止日)進(jìn)行抵扣?打個(gè)比如:2月26號(hào)的時(shí)候可以勾選抵扣2月的銷項(xiàng)票嗎
老師,我司是一般納稅人,11.28號(hào)客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,開票項(xiàng)目:運(yùn)動(dòng)場(chǎng)裁判座椅制作,請(qǐng)問一下屬于哪個(gè)稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購(gòu)?fù)恋厥掷m(xù)計(jì)入土地成本計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險(xiǎn)一金嗎
老師:個(gè)體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營(yíng)所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對(duì)吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對(duì)賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個(gè)題是為啥老是?3萬(wàn)是沖減?這個(gè)哪塊內(nèi)容
請(qǐng)問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計(jì)提稅金得根據(jù)稅務(wù)報(bào)表來填寫,稅務(wù)報(bào)表的話得啥時(shí)候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確???畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
現(xiàn)在抵扣的是1月31號(hào)之前開的。
這樣的話,我是不是得把2月份開的票放到2月份再做賬,但是是1月份的費(fèi)用呢
你好,一月份的費(fèi)用可以做到一月份,但是開票日期如果是2月份的話 進(jìn)項(xiàng)只能做到二月份。