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前期將外購的商品用于集體福利的進項稅額做了應交稅費-應交增值稅-可抵扣進項稅額 ,現在要轉出的話分錄怎么做,附表二怎么填

2022-02-14 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-14 12:11

借管理費用福利費貸,應交稅費應交增值稅進項轉出 附表二進項轉出福利費個人消費里面填寫。

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快賬用戶1968 追問 2022-02-14 12:13

那這樣的話 應交稅費-應交增值稅-可抵扣進項稅額不還是有余額嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 12:15

你好,進項進項轉出分別結轉到轉出未交增值稅不就可以啦?

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借管理費用福利費貸,應交稅費應交增值稅進項轉出 附表二進項轉出福利費個人消費里面填寫。
2022-02-14
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
2021-12-09
你好,轉到未交增值稅里給
2024-01-02
你好 借:管理費用等科目 ??, ? ?????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-10-21
借成本的費用貸交稅費應交增值稅進項稅額
2022-07-11
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