借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
老師 ,計提企業(yè)所得稅以后 彌補了以前年度虧損了 不用交企業(yè)所得稅了 分錄怎么寫
老師我們?nèi)ツ晟儆嬏崃似髽I(yè)所得稅2000 只計提了6000今年實際交稅8000應該怎么做分錄呢
小規(guī)模彌補去年虧損 這次的所得稅費用是彌補虧損之后交多少計提多少嗎 怎么寫分錄
我們今年第二季度應該要交企業(yè)所得稅的,但是因為去年虧損,所以彌補虧損了,所以就不需要交企業(yè)所得稅,那彌補虧損的分錄要怎么做呢?
老師,我在2024年度年末計提了一筆企業(yè)所得稅,做賬之后應交稅費應交企業(yè)所得稅掛了這個數(shù)字,可是申報之后都彌補以前虧損了所以這筆計提也不用交了,那2025年就得沖回去,我怎么做分錄呢,
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡易計稅,預繳的增值稅怎么計算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風險嗎?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項存貨計提存貨跌價準備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實際成本為0.3萬元,已計提的存貨跌價準備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關的進貨,甲產(chǎn)品當期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤銷合同,其市場銷售價格為每件0.26萬元,預計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準備為( )萬元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
老師如果是彌補去年的虧損同樣的分錄,做負數(shù)嗎
彌補的虧損不用做分錄的
但是我計提了,就少交了,
把多計提的,沖掉就可以了
紅沖嗎,然后按實際交的入帳嗎
是的,先紅沖,再按實際交的入賬