你這個是匯算清繳的所得稅嗎?
第四季度需要繳納企業所得稅,經過以前年度彌補虧損后只需要繳納少部分企業所得稅。分錄應該怎么寫。只寫 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅費用 嗎,彌補以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個分錄做就行
企業所得稅申報用了以前為彌補虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業所得稅是20萬,用以前未彌補的虧損20萬不繳納稅費還需要計提企業所得稅?
老師,小規模納稅人,本年利潤11351.56元,去年可彌補虧損是5182.62,請問我今年計提的所得稅應該是多少?
第四季度所得稅計提多了,交的時候彌補虧損,實際交的少了,第二年一月怎么做分錄
小規模彌補去年虧損 這次的所得稅費用是彌補虧損之后交多少計提多少嗎 怎么寫分錄
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
是的 去年的能退一點 這個季度需要交
借,所得稅費用,貸,應交稅費,應交企業所得稅。
這是正常計提分錄 就是彌補之后還應該交多少就計提多少么
對,彌補虧損以后交多少所得稅,你就計提多少。
好的 謝謝
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