(11351.56-5182.62)*2.5% 所得稅是這么計(jì)算的
小規(guī)模納稅人,去年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-1萬,去年資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)-7萬,請(qǐng)問本年第四季度報(bào)所得稅,如何彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)?好計(jì)算所得稅費(fèi)用
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計(jì)虧損7300元,今年第一季盈利,利潤(rùn)總額15.1萬,計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計(jì)提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說的,第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時(shí),假如沒做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢?
請(qǐng)問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問:今年2022年度是盈利狀態(tài),今年盈利,但以前年度是虧損的,請(qǐng)問最長(zhǎng)可彌補(bǔ)到哪年的虧損?從哪年開始彌補(bǔ)?
老師,小規(guī)模納稅人,本年利潤(rùn)11351.56元,去年可彌補(bǔ)虧損是5182.62,請(qǐng)問我今年計(jì)提的所得稅應(yīng)該是多少?
有兩個(gè)員工去年不滿6萬,但今年會(huì)超過6萬,但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高
公司每個(gè)月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師,是25%吧
小微企業(yè)是2.5%的稅率的
那我進(jìn)稅局的申報(bào)表,寫的25%是錯(cuò)的是嗎,自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是25%
這個(gè)你應(yīng)該得填寫減免稅的
老師我應(yīng)該在哪里填寫
你看看有個(gè)免稅的稅額才對(duì)
老師,那么減免的稅額是按多少減免的
按照22.5%的比例來減免的呢
好的,謝謝老師指導(dǎo)
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)