同學(xué)你好 這個(gè)彌補(bǔ)虧損不用做分錄的
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計(jì)提寫分錄,比如說這次企業(yè)所得稅是20萬,用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬不繳納稅費(fèi)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
這個(gè)月利潤有100萬需要繳納企業(yè)所得稅,有為彌補(bǔ)虧損,那還需要計(jì)提企業(yè)所得稅分錄?
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報(bào)帶出的平均值是?。杭灸┘蛹境鯏?shù)除以2嗎?請問這個(gè)算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。?/p>
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計(jì)這個(gè)金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進(jìn)額嗎
老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報(bào)了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個(gè)經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項(xiàng)目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù):會(huì)議及展覽服務(wù):社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計(jì)這個(gè)是銷售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個(gè)公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯(cuò)的紅沖做應(yīng)收賬款公司?。?/p>
用完了以后按需要繳納企業(yè)所得稅的稅額計(jì)提所得稅是嗎?
對的 這個(gè)計(jì)提就可以了
按需要繳納的金額計(jì)提就可以?
同學(xué)你好 對的 按照應(yīng)交的金額計(jì)提