你好 借:管理費用等科目 ??, ? ?????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
老師好,去年公司外購商品用于福利進項稅抵扣了,現在來做進項稅額轉出,分錄應該怎么寫?
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?
外購商品用于職工福利,已經做了進賬抵扣了,忘記做進項轉出了,進項稅額25元多,要怎么處理?
前期將外購的商品用于集體福利的進項稅額做了應交稅費-應交增值稅-可抵扣進項稅額 ,現在要轉出的話分錄怎么做,附表二怎么填
老師,進項稅額認證了,到沒有收到發票也沒報銷,認證的進項轉出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進項認證又轉出了了怎么做分錄
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
那不用做以前年度損益調整嗎?這部分稅額不就抵了今年的費用了?
你好,跨年的損益需要通過以前年度損益調整科目核算?
那是不是要加一個分錄:借:以前年度損益調整,貸:管理費用
你好,分錄是 借:以前年度損益調整——管理費用? ?, ??????貸:應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 , ?? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)