您好!屬于去年12月。因為這個稅款是依據12月份發(fā)生的業(yè)務產生的,按照權責發(fā)生制原則,稅款應歸屬于12月
老師,您好,我這有個企業(yè),7月是增值稅小規(guī)模納稅人,8月1日正式升增值稅一般納稅人,8月初把7月份小規(guī)模增值稅報了。8月份有進項也銷項,但進項沒法確認簽名——顯示稅款所屬日期為9月份,怎么辦,這個稅款所屬期屬于哪個部門管?
老師,我想問一下,我這次申報的印花稅稅款所屬期是2021年4月1日至2021年6月30日止,對嗎
老師好,加計抵扣政策截止于2021年12月31日,請問這個日期是按稅費所屬期還是申報日期?比如2022年1月申報2021年12月增值稅時還可以享受抵扣銷項稅額嗎?
老師,您好,增值稅稅款所屬期是12月,但申報日期是次年1月,并且入庫日期也是次年1月,請問這部分增值稅是屬于哪一年的呢?
我有一筆2022.12.20簽訂的訂單,我印花稅是按次申報,那么在1月3號這天是15天最后一天了,我采集時稅款所屬期是12月20日,申報期是1月,交款也是1月,那我這筆做帳時算2022年12月的,還是算2023年1月的。
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額