你好 2022年做計提 2023年做繳納
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了,老師那我申報還是不申報
請問一下,我現在不是做12月份的賬嗎,然后我計提了年終獎,然后確定在1月15日之前發放,那么我這個月申報12月份的個稅時是不是也要把年終獎申報了,我們年終獎單獨申報
我有一筆2022.12.20簽訂的訂單,我印花稅是按次申報,那么在1月3號這天是15天最后一天了,我采集時稅款所屬期是12月20日,申報期是1月,交款也是1月,那我這筆做帳時算2022年12月的,還是算2023年1月的。
老師,我們公司有一份無票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月時未將這筆收入申報增值稅,但是給審計那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢?
我們的印花稅沒有稅種核定,每月都是采集后按次申報。我們1月9號收到了一次投資款,但是5號我已經申報過一次印花稅。請問這筆投資款是要在1月15號之前申報,還是在2月申報
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
那如果開票是1月5號,能按開票日期來申報印花稅嗎?
實務工作中可以的 稅法上看合同簽訂
這筆款的印花稅減免后是0.84,是不是只申報,不用交費。只要能打印出申報表就行
采集時書立日期是12月20日,申報時在稅款所屬期那里選擇自選,才能選2022.12,不然帶不出之前稅源采集的信息,這樣才能申報,這樣操作是對的嗎?
看稅種核定? ?印花稅一般是季報的 減免后0.84? 也是需要繳納的? ? ?稅費繳納試一下
我是按次,試過稅費繳納0.84帶不出來
稅種核定沒有印花稅么 稅費繳納沒有出現的話 那就不需要繳納