你好,一般報關單出口當月,就要開票報增值稅的..報了增值稅,不一定要報出口退稅,可以等有進項留抵時再報出口退稅
老師,以前出口是申報的時候系統直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
您好,我有3021年的出口退稅未申報,但我今年3月屬期申報了增值稅免退收入,出口退稅系統5月屬期申報可以嗎?
生產企業 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據報關單。出口的免抵退數據是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
我是剛知道,也是剛學的,之前的沒有開出發票也沒有申報增值稅,現在就是想能不能把之前的發票都開出來,一起申報增值稅?
還有之前有一單我開發票了,但是我發現發票金額我少開了,能不能跨年紅沖發票,再重新開具呢?
你好,可以紅沖再開的.
現在就是想能不能把之前的發票都開出來,一起申報增值稅?
你好,沒報增值稅,都全部開出來報增值稅.只要是有出口報關單的,都開出來報增值稅.
好的,謝謝老師!有個樣品單沒有出口報關外匯賬戶上收到款項,這個怎樣做賬務處理
你好,按未開票申報收入,要交增值稅,不能退稅.
開具出口普通發票備注欄需要填寫哪些