你好,同學(xué),計(jì)提是根據(jù)單位承擔(dān)的部分計(jì)提,單位承擔(dān)的是應(yīng)發(fā)金額部分
老師好,計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提,這個(gè)應(yīng)發(fā)工資都包括什么呢?
老師好!請(qǐng)教個(gè)問題:為什么計(jì)提當(dāng)月工資時(shí)要用應(yīng)發(fā)工資數(shù)?
老師,早上好,當(dāng)月月末要按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提當(dāng)月工資,下月再按實(shí)際工資發(fā)放。公司會(huì)計(jì)一般在下月10號(hào)左右才能計(jì)算出工資,我才能知道應(yīng)發(fā)工資的數(shù)額。實(shí)際工作中我月末要計(jì)提,依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提呢,并且每個(gè)月應(yīng)發(fā)工資因?yàn)檎?qǐng)假和病假是不一樣的
請(qǐng)教個(gè)問題,當(dāng)月的工資必須當(dāng)月計(jì)提嗎?這有什么影響沒有?
老師您好,請(qǐng)問計(jì)提工資時(shí)候,個(gè)稅要怎么處理?是用含個(gè)稅的工資數(shù)計(jì)提還是去了個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資數(shù)提?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝