意思是們向對方開了轉售水費的發票?
1、收到業主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結轉應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業務成本 2330.10 (按向業主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業公司收到水費是這樣帳務處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
我要出租固定資產 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:其他業務成本 貸:累計折舊 對嗎?
支付水費做的借其他業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
物業公司支付自來水公司的水費借其他業務成本貸銀行存款 收到水費借銀行存款貸其他業務成本應交稅費-簡易計稅是嗎
物業公司支付水費借其他業務成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業務收入應交稅費-應交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
我們先墊付,自來水公司給我公司開發票,最后收到園區轉來的水費再給開發票
那就那樣處理沒問題的哈
我看不懂這企業業務收入和其他業務成本怎么互沖的,我的其他業務收入明細方向是貸方,成本是借方
月底結轉到本年利潤就是成本收入相抵銷了。