你好,你這個是代收代付的業(yè)務嗎?你給別人開了發(fā)票沒有?
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司: 第一種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 40000 ?? 貸:其他業(yè)務收入-水費 38834.95 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 1165.05 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務成本 50000 ????? 貸:銀行存款? 50000 3、季度結(jié)轉(zhuǎn)未達到納稅起征點 ?? 借:應交稅費-應交增值稅-應交稅金 1165.05 ???? 貸:營業(yè)外收入 1165.05 第二種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%)
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
支付水費做的借其他業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
物業(yè)公司支付自來水公司的水費借其他業(yè)務成本貸銀行存款 收到水費借銀行存款貸其他業(yè)務成本應交稅費-簡易計稅是嗎
物業(yè)公司支付水費借其他業(yè)務成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
郭老師,小規(guī)模注冊是工程服務,在異地做活,不想做跨區(qū)域涉稅報告,能開勞務票嗎,比如點焊之類的
老師好,開票項目如果是異地施工,預交稅款的流程是怎樣的呢?稅率和不是異地施工的稅率是一樣的嗎?
退休人員再就業(yè)。按工資薪金發(fā)放工資,出差火車票,機票能抵扣嗎,過節(jié)費和獎金不算福利費嗎
老師好 誰家有生產(chǎn)緊固件行業(yè) 螺絲螺栓 成本核算表 會計學堂有嗎
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費?
小規(guī)模建筑公司,如果第一個月開票10萬不預交,第二個月開票25萬,是不是在第二個月一塊預交35萬?開票之前預交還是開票之后預交?
請問下電商公司給客戶發(fā)貨的運費計入什么科目
流水指的是銀行收到的錢,還是銀行支付的錢
已經(jīng)在電子稅務添加辦稅員信息,用辦稅員身份登進去為什么不能查詢明細
老師 查賬征收個體戶開票450萬,最高個稅需要繳納多少呢
開了開的簡易計稅
借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,簡易計稅做這個。
對是的 支付做的借其他業(yè)務成本貸銀行存款對嗎
哦,對的,是的,如果你是差額計稅的,應該是借其他業(yè)務成本應交稅費,簡易計稅,貸銀行存款,你的簡易計稅借方和貸方的差額按這個來繳納。
那我支付做的不對 因為收到的水費發(fā)票不抵扣所以直接都進其他業(yè)務成本了
好對的是的,這個是差額交稅。
那我直接做的借其他業(yè)務成本貸銀行存款了 怎么調(diào)整跨月的
借應交稅費簡易計稅,借其他業(yè)務成本負數(shù)。
水費我們開的專票 污水處理費我們開的普通收據(jù),然后污水處理費也計入其他業(yè)務收入,這樣就和申報的增值稅不一致
哦,你們也是免稅的,你也開免稅的就是了。
當時開的收據(jù) 問題在這呢 也都計入收入了和申報的不一致呢
你好,你做無票收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入不可以嗎?
無票收入要申報的是嗎
是的是的,需要申報的。
但是 他是免稅的呀
你好,免稅的也需要申報。
不需要交稅,你的銷售額也是主營業(yè)務收入,也得申報的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致。
那我開的收據(jù)不是發(fā)票這樣也可以嗎走免稅申報
對的,是的,可以的,不管你開什么的,只要是免稅的業(yè)務,就不需要繳納增值稅。