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老師您好,21年10-12月增值稅減半延緩征收,就是比如10月增稅10萬,在11月交了5萬,余5萬未交,那11月增值稅總表申報表25行、27行和30行都是填10萬嗎還是怎么填?

2022-02-09 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 16:40

你好 ; 延緩繳納的會直接體現 5萬未交的情況的? 。 已經繳納的會抵減? 的? ?

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快賬用戶5425 追問 2022-02-09 17:14

老師,之前事務所教我們25行和27、30都填全額的,這樣會有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 17:18

你好;??如果說你只是申請了緩繳,并不是享受的減免,那么你增值稅申報的話,還是按照正常應該繳納的金額去填寫申報。只是還繳的話,你要另外填一個申請表,這個申請表里面會體現你本次交多少,余下的什么時候繳納。

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你好 ; 延緩繳納的會直接體現 5萬未交的情況的? 。 已經繳納的會抵減? 的? ?
2022-02-09
你好,不對,本期繳納上期是實際交了多少就填多少,你實際交了1萬就應該填1萬
2022-03-29
你好,那就是填寫3萬。
2022-11-13
您好,補交增值稅的原因?
2021-12-17
補交5萬多的增值稅,是什么事項對應的增值稅?
2021-12-17
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