你好 ; 延緩繳納的會直接體現 5萬未交的情況的? 。 已經繳納的會抵減? 的? ?
您好 因為每月銷項、進項都結轉到應交稅費-未交增值稅,如果有未交的水費,下月繳納后這個科目是平的,但是11月改了增值稅申報表,稅務讓補繳了5萬多增值稅,如果分錄做成 借:應交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬,應交稅金-未交增值稅就有余額,這種情況應該怎么處理?
老師您好,21年10-12月增值稅減半延緩征收,就是比如10月增稅10萬,在11月交了5萬,余5萬未交,那11月增值稅總表申報表25行、27行和30行都是填10萬嗎還是怎么填?
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現更正6月份申報表,主表30行本月數填2萬還是3萬?
外貿出口公司,購進發票認證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認證發票信息,如8月認證30萬進項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認證25萬,11月認證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進項稅額那里顯示的是這3次認證發票合計數,已經抵扣的30萬進項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,之前事務所教我們25行和27、30都填全額的,這樣會有影響嗎?
你好;??如果說你只是申請了緩繳,并不是享受的減免,那么你增值稅申報的話,還是按照正常應該繳納的金額去填寫申報。只是還繳的話,你要另外填一個申請表,這個申請表里面會體現你本次交多少,余下的什么時候繳納。