同學你好 對的 是這樣
我7月份有退稅勾選了出口發票,但是電子稅務局一直沒有進項發票信息 然后我進去勾選平臺看到退稅勾選的后面有個“確認退稅”這個我現在操作的話是這個月能退稅嗎?
上月勾選認證的金額沒有抵扣完,正好和這個月開出的銷項相抵扣,請問本月還需要進勾選認證平臺進行勾選確認嗎?應該不用進“增值稅發票綜合服務平臺”做任何操作的吧?
老師,你好,請問在增值稅綜合服務平臺勾選和確定勾選進項發票,只能在征期內操做是嗎。比如我這個月報上個稅,征期內才能勾選確認上個月的進項發票。是這樣嗎
請問發票綜合服務平臺,不在申報期也可以勾選嗎,比如我現在,要勾選下個月的準備認證的進項,現在是否可以勾選認證。
你好老師,請問增值稅的進項抵扣勾選,比如我報10月增值稅,只能勾選10月以前的日期發票是嗎?11月的不可以勾選?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的。謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師還得麻煩,請問我們公司經營范圍是園林工程施工。這樣的我們開票能開人工費嗎?
同學你好 偶爾開一次沒事
好的好的。謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝