你好,9月勾選的下月才可以
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我7月份有退稅勾選了出口發票,但是電子稅務局一直沒有進項發票信息 然后我進去勾選平臺看到退稅勾選的后面有個“確認退稅”這個我現在操作的話是這個月能退稅嗎?
外貿企業,已報關出口,對應進項發票已經在發票勾選平臺確認了退稅勾選,但是最終這筆業務沒有申請退稅成功,那個發票會引起稅務局關注嘛?
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統計,才發現勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師,我已經在發票認證勾選平臺勾選認證退稅發票了,但是為什么我在深圳市電子稅務局(申報客戶端)點進項發票采集沒有采集到退稅勾選認證的發票,這是為什么?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
老師,這個確認退稅是需要稅局稽核比對好才出現的嗎?
是的,需要稅務局稽核比對
老師,您好!
外貿型三類出口企業,在7月份已經退稅勾選了進項發票。我這個月在電子稅務局查詢到了發票已稽核成功,但是我的發票信息下載那里卻沒有數據。這個需要怎么操作呢?
老師,幫我看一下需要怎么解決,謝謝
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