你好 借 應收賬款 貸收入 應交稅費??
1.甲企業委托乙企業銷售A商品200件,協議約定價為每件100元,A商品成本為每件50元,增值稅率16%,甲企業收到乙企業開來的代銷清單時開具增值稅專用發票,發票上注明:售價10000元,增值稅1600元。乙企業實際對外銷售時開具的增值稅專用發票上注明:售價11000元,增值稅額為1760元??铐椛形词盏健#俣ㄒ移髽I將來沒有將受托商品出售時,可以將商品退回給甲企業。)要求:(1)編制甲企業發出委托商品時會計分錄;收到委托代銷清單,實現銷售時會計分錄;(2)編制乙公司收到商品、銷售商品、收到甲公司發票時會計分錄。
1.甲企業委托乙企業銷售A商品200件,協議約定價為每件100元,A商品成本為每件50元,增值稅率16%,甲企業收到乙企業開來的代銷清單時開具增值稅專用發票,發票上注明:售價10000元,增值稅1600元。乙企業實際對外銷售時開具的增值稅專用發票上注明:售價11000元,增值稅額為1760元。款項尚未收到。(假定乙企業將來沒有將受托商品出售時,可以將商品退回給甲企業。)要求:(1)編制甲企業發出委托商品時會計分錄;收到委托代銷清單,實現銷售時會計分錄;(2)編制乙公司收到商品、銷售商品、收到甲公司發票時會計分錄。
向乙公司銷售產品一批,開具增值稅專用發票注明價款50000元,稅額6500元,貨款暫未收到。
委托乙公司銷售A產品一批,收到乙公司開來的代銷清單時開出增值稅專用發票,注明價款20000元,增值稅2600元,款暫未收到
老師,請問怎么寫?甲公司委托乙公司銷售A商品100件,協議價為每件200元,A商品成本為每件120元,增值稅率13%。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發票,發票上注明:售價20000元,增值稅2600元。乙公司按每件200元的價格出售給顧客, 甲公司按售價的10%支付乙公司手續費。(分錄)要求:對甲公司下列業務進行賬務處理
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理