你好,營業(yè)收入是100萬
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,本年度處理了一個固定資產(chǎn),在匯算清繳時需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎?
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,去年做的1.借固定資產(chǎn)清理4990.31累計折舊56120.80貸固定資產(chǎn)61111.112.借現(xiàn)金29000貸固定資產(chǎn)清理290003.借固定資產(chǎn)清理24009.69貸營業(yè)外收入24009.69,麻煩詳細說下怎么填表?
我們合作社有一批固定資產(chǎn)230000元,在2023年12月份全部轉(zhuǎn)讓了,銷售金額是含稅價220000萬,增值稅申報報了固定資產(chǎn)清理,想請問一下,我賬上該如何處賬呢?申報表報了含稅價220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產(chǎn)清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報呢?要把這個含稅價22萬的金額報進去嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
那不含稅銷售額怎么填?是填103萬嗎?
你是單只這個科目與其他兩個沒有必然關(guān)系
那這個去年不含稅銷售額是應(yīng)該填100萬還是103萬呢?
就是這個固定資產(chǎn)清理的3萬,應(yīng)該不應(yīng)該算作去年的銷售額中呢?
就是有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢?
你好,是具體填寫哪個申報表
加計抵減政策中的表啊
你按照你增值稅申報表銷售收入填寫這個表