你好,學員,新年好 簡易征收不能專票,不能抵進項稅的
老師,簡易計稅,一般納稅人也是可以按征收率開專票的,是嗎,比如,一般納稅人選出售房子,。 甭管你簡易計稅5%或者一般計稅9%,其實主要看的是賣給誰,我是都能開專票的,主要看你對方要是能抵,。 你要是小規模,那我直接普票省事啊,你要是一般,那5%.9%其實也都無所謂了,因為錢都是你出,抵多少,你說了算,。 對不
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發票,3%的專票,那勞務發票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統計和不抵扣統計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
老師,您好,分包方給我們的是專票,我們直接抵扣,不作差額計稅了嗎?還有這段話是什么意思:如果總包方是一般納稅人,一般計稅的話,你抵扣的增值稅就少,如果你單位是簡易計稅的話,這個不影響你抵扣,是一般計稅的嗎?如果是的話,你是9%的稅率,小規模只能給你開1%或者是3%專票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了
老師,我有個問題想問你,超市有這么多物品,它賣出去都是含稅價格,消費者就是不開票也是含稅價,我如果要算稅負率,超市也是小規模納稅人的多,我知道一般納稅人稅負率是銷減進,除不含稅收入,但小規模沒有銷減進,那我不含稅收入我是每樣產品都要拿總數除以 1 加每樣產品的稅率嗎?才能得到所有產品的不含稅收入是嗎,我知道發票上的 1% 是小規模增值稅的稅率或者是征收率我說得對嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那3%是不是簡易計稅,這說的,可以放棄減稅,簡易辦法依照3%征收率,可開具專票,。 那到底減按2%是簡易計稅,還是,3%就是簡易計稅,我沒明白
你好,學員,3%是簡易征收的話,一般納稅人是不能專票的,只能是普票的
我咋繞進去了,那這為啥可以開專票,
學員,你說的是哪個的,如果是小規模是可以的
就是圖片,圖片說的就是一般納稅人
你好,學員,抱歉,老師沒看到圖片
就是圖片,圖片說的就是一般納稅人,等于圖片我圈出來的,人家的意思是,小規模納稅人。
如果是小規模的話,可以專票的,學員