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老師,請問我12月份已經結賬了,但是發現12月份多做了成本100萬,12月份賬已經不能調整了,我準備匯算清繳補繳上,那我能直接調整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤100萬(紅字),這樣操作行嗎?

2022-01-25 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 09:34

你好; 你這個是12月多做了。? 你之前分錄怎么掛的 。 你是小企業會計準則嗎

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快賬用戶6536 追問 2022-01-25 10:39

就是借:主營業務成本 貸:應付賬款,現在發現往來不對

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快賬用戶6536 追問 2022-01-25 10:39

對在12月份之前的成本做多了

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齊紅老師 解答 2022-01-25 10:45

你好;? ?那你就沖 多計提成本 。你做 :借? ?應付賬款貸利潤分配-未分配利潤 ;你這個跨年了? ?在22年1月調整就這樣去處理。 到時還得調整所得稅的??

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快賬用戶6536 追問 2022-01-25 10:46

就是匯算清繳調整應納稅所得額,調增這筆

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齊紅老師 解答 2022-01-25 10:47

?你好; 是的。 調增 這筆 是的。 還得考慮 影響所得稅沒有

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你好; 你這個是12月多做了。? 你之前分錄怎么掛的 。 你是小企業會計準則嗎
2022-01-25
你好! 可認作為前期差錯進行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進行更正 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品(或其它資產) 借:應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調整 ③以前年度損益調整余額轉入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
你好,沖收入和成本可以的,那又怎么做了正的15萬呢?
2020-12-23
同學你好,是的,分錄正確,你理解也正確。
2022-01-18
1是14.9萬先沖紅,再入賬7.8萬
2024-04-26
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