你好; 你這個是12月多做了。? 你之前分錄怎么掛的 。 你是小企業會計準則嗎
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
老師,請問我12月份已經結賬了,但是發現12月份多做了成本100萬,12月份賬已經不能調整了,我準備匯算清繳補繳上,那我能直接調整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤100萬(紅字),這樣操作行嗎?
老師 我司是銷售機臺的,在22年11月份簽訂銷售合同113萬,約定23年3月發貨,22年12月份收到了113萬,并開具發票113萬,但我司原材料還未購買,機臺還未開始做,暫估成本90萬。 我司在22年的憑證如下: 借:銀行存款113 貸:預收賬款113 借:預收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)13 借:主業務成本90 貸:庫存商品90 借:主營業務收入100 貸:主營業務成本90 本年利潤10 借:本年利潤10 貸:利潤分配-未分配利潤10 23年實際發生成本95萬,做賬如下: 借:以前年度損益調整-主營業務成本5 貸:庫存商品5 借:利潤分配-未分配利潤5 貸:以前年度損益調整5 匯算清繳前:利潤分配-未分配利潤在貸方:5 所以應交所得稅5*25%=1.25 請問老師這樣的分錄對嗎
老師,2022年12月開的發票貨沒有發完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現在做年度匯算清繳時發現不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態,這還需要做什么分錄嗎?
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預提了費用12萬,在2024年一月份收到了2023年費用發票8萬,我做的分錄是在01月先把預提的費用分錄沖銷借其他應付款-預提費用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費用發票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:庫存現金。目前看報表2023年年末的報表體現未分配還是100萬,2024年02月份報表,假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產負債表報表未分配利潤應該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區間呢,如果按照2023年的區間選擇的話,那未分配利潤就不準確了呢。老師看看我上面表達的有沒有問題?詳細給指點一下?感激!
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
就是借:主營業務成本 貸:應付賬款,現在發現往來不對
對在12月份之前的成本做多了
你好;? ?那你就沖 多計提成本 。你做 :借? ?應付賬款貸利潤分配-未分配利潤 ;你這個跨年了? ?在22年1月調整就這樣去處理。 到時還得調整所得稅的??
就是匯算清繳調整應納稅所得額,調增這筆
?你好; 是的。 調增 這筆 是的。 還得考慮 影響所得稅沒有