您好,這個是計入到12月份的
?12月份發生的費用1月份才開到票能計入12份嗎?
請問12月份發生的費用,12月份報銷,2022年1月份支付,這些費用做到2022年還是2021年里面呢
老師,12月份發生的費用,但是在2022年1月份收到1月份的費用發票,應該計入12月份還是1月份
老師 假如實際發生費用是12月份,但是開票日期是明年1月份,做賬的話是做到12月還是1月呢
2022年12月份的勞務費用 發票在2023年1月份開具是做到2023年1月份里面還是2022年12月份里面
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,如果12月份沒有入賬,已經申報,稅務局也不做更正,只能匯算清繳調整嗎
嗯對是這個意思的
老師四季度所得稅申報表沒法更正,那12月份的申報財務報表(可修改)是怎么申報呢,按入賬的還是統一不入賬
按照統一入賬就可以。
老師,所得稅申報表沒入賬且不能修改了,那財務報表入賬,這樣是不是不一致
那你就別改了,匯算清繳的時候該
老師,匯算時調表時,這比費用該怎么做賬
直接坐地管理費用
老師,那不是影響22年利潤了嗎?
不是,匯算清繳影響的是2021
申報時直接調增成本是不?那針對21年少記的這筆成本怎么補分錄
嗯對是這個意思的,補就是? 借 以前年度損益調整? 貸 銀行存款
明白了,謝謝
不客氣祝您開心每一天